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    公司文件管理制度,事故报告,安全生产工作计划

    公司文件规范管理制度(精选8篇)[ 公司章程 ]

    公司章程 发布时间:2023-12-14 12:14:34 更新时间:

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    简介:

    随着社会一步步向前发展,很多场合都离不了制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面这8篇公司文件规范管理制度是山草香为您整理的公司文件管理制度范文模板,

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    随着社会一步步向前发展,很多场合都离不了制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面这8篇公司文件规范管理制度是山草香为您整理的公司文件管理制度范文模板,欢迎查阅参考。

    公司文件规范管理制度 篇一

    局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作,为使行文和收文处理规范化,特规定如下:

    一、行文

    (一)凡以我局名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办科室拟稿,经科室负责人、分管领导初审后,送办公室核稿,经办公室核稿后送局领导签发。重要文件需由局领导审核,主管区领导签发。联合行文必须同时送有关单位领导会签,方可发出。

    (二)经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。由拟稿科室打印、校对、装订,上行文由办公室发送并催办,平行文和下行文由拟稿科室分发。

    (三)行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》(国发[XX]23号)有关规定执行,行文流程按局办公处理系统流程进行。

    二、收文处理

    (一)所有发至我局的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的公文),由局办公室统一签收、登记、编号,送局领导阅示或送有关科室办理。

    (二)文件按办件、阅件进行分类。办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围,提出办文意见,送局领导批示或交有关科室阅办。需要办理的公文,经请示局领导后办理,办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

    (三)对急办件,办公室应立即将文件送交局领导批阅。领导不在时,办公室应根据文件内容及时限要求,交相关业务科室或人员办理。事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

    (四)一般公文通过局内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。

    (五)凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

    三、保密文件收发管理

    (一)遵守公司统计报表管理制度,保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁,并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

    (二)制发文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,送局领导审批后印发。

    (三)保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅,未经批准不得擅自扩大传阅范围;不准擅自复印或抄录保密文件,不得将文件带出办公室;确因工作需要携带外出的,需经局领导批准,并要妥善保管。

    (四)复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续。严禁将保密文件、保密资料拿到社会上营业性场所复印。

    (五)借阅保密文件、保密资料须按阅读范围借用,并办理登记、签字手续。用完后,要及时归还。

    (六)对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

    (七)销毁保密文件、保密资料时,必须登记造册,经主管局领导批准,送区保密局指定的地点处理,严禁将文件出卖给废品收购站。

    公司文件规范管理制度 篇二

    一、总则

    1、技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有。

    2、为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性、完整性,明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料,确保技术文件的正确性及实施有效的管理,特制订本制度。

    3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

    二、技术文件的编制

    1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

    具体包括:

    1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

    2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

    3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

    4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

    2、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。

    3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制,各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

    三、技术文件的提交

    1、在产品开发的整个周期中,设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作,以保证技术文件的完整性。

    2、在产品开发的各个阶段,设计人员都必须按时提交设计文件,并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后,设计人员都必须重新提交文件,以便更新服务器中的文件,保证开发工作的可靠性。

    3、设计文件的提交以starteam为准,设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

    4、对于已提交的文件,任何人员不得故意在服务器上进行删除。

    四、技术文件的归档

    1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

    2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件不得用于归档。

    3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中,纸质文件签署须在纸质文件上手写签署,电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署,光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

    4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后,方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上,供查阅使用;一套刻录成光盘,做封存保管。

    5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签,标签上须注明光盘的大致信息,如名称、编号、签署信息等。

    6、归档文件时,须填写《设计项目归档资料清单》,并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验,检验合格后方可给予存档。

    五、技术文件的借阅

    1、任何员工之间不得私自传阅技术文件,不得非法坚持不具权限的文件。

    2、若因工作需要,须借阅技术文件,则需报相关领导批准,并填写《借阅登记表》,然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

    3、对于借阅的文件,不得私自打印、传阅,不得泄露借阅文件的秘密。

    4、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时,须经相关领导批准。

    5、文件阅览之后,须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件,并补充完整《借阅文件记录表》。

    六、职责追究

    各部门应严格遵守上述规定,若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

    公司文件规范管理制度 篇三

    一、目的

    为了规范安全生产文件档案的管理,确保文件档案的完整性、合理性、科学性,使其为今后工作开展提供参考资料和文献,特制定本制度。

    本制度适用于公司与安全生产有关的文件档案的管理。

    二、职责

    2.1 安全环保部负责制定本制度,并负责综合监督管理。

    2.2 各部门负责本部门文件档案的管理,并负责监督检查和考核。

    2.3 各部门管理人员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。

    三、内容

    3.1文件资料收集,安全生产文件档案内容如下:

    3.1.1国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。

    3.1.2上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。

    3.1.3公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。

    3.1.4安全生产工作计划、总结、报告等。

    3.1.5各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。

    3.1.6供应商、承包商相关材料。

    3.1.7安全设施检测、校验报告、记录等。

    3.1.8安全、职业卫生评价报告。

    3.2立卷归档

    3.2.1文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷,保证档案的齐全、完整,能反映安全生产主要情况,以便保管和利用。

    3.2.2应根据文件资料的重要性,按时间永久、长期和短期等三种进行时间整理,分类归档。

    3.2.3各部门在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。

    3.2.4各种文件资料按一定特征进行排列和系统化,应层次分明,编写页码,填写卷内文件资料目录。

    3.2.5不同价值,不同性质的文件资料应当区别管理,单独立卷。

    3.3档案保管

    3.3.1档案应入柜上架,科学排列,避免暴露和捆扎堆放。

    3.3.2应采取防潮、防虫措施,防止档案损坏。

    3.4档案借阅

    3.4.1文件资料档案借阅,必须办理借阅手续,借阅档案要注意保护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还,到期不能归还者,要说明情况,并办理续借手续。

    3.4.2借阅的档案要注意保密,未经许可,不得随意公开、发表或转借他人。

    3.4.3归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记本上注销。

    3.5档案销毁

    对于过期并失去保存价值的文件资料,经单位领导批准,可以定期销毁,必要时做好销毁记录。

    四、本制度由安全环保部制定并负责解释,自发布之日起实施。

    公司文件规范管理制度 篇四

    (一)目的

    为规范管理本企业的安全生产规章制度,确保符合国家相关法律法规、标准和规范,符合本企业的特点,具有实际的指导意义,制订本制度。

    (二)适用范围

    本制度适用于xx水泥有限公司安全生产规章制度,安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等管理。

    (三)规范性引用文件

    《文件控制程序》

    (四)职责

    1.总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。

    2.生产技术处负责实施对安全规章制度、岗位安全操作规程和岗位生产责任制文件的编制组织、审核修订,包括与安全标准化有关的外来文件。

    3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的安全生产管理制度、安全操作规程和岗位生产责任制的编制和管理。

    (五)管理要求

    1.安全标准化文件的分类、编号

    1.1本企业的安全标准化文件主要包括:安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。

    1.2安全标准化文件的受控状态

    安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章,进行统一编号,并对持有者进行登记,必要时盖xx水泥有限公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录,可作为一次性文件提供给顾客,发出后不再进行管理。

    1.3安全标准化文件的编号规则:

    1.3.1公司自行编制的安全标准化文件的编号规则:

    注:

    “WNXN”,是“xx水泥有限公司”的代码

    “WN”是,“威宁”的拼音第一个字母缩写;

    “XN”,指公司名称“西南”;

    “R”是指“记录”;

    “AQ”,指各安全文件的编号,安全生产规章制度WNXN-AQZD,操作规程WNXN-CZGC,安全责任制WNXN-AQZRZ等开始编,需保留文件控制的相关记录。

    1.3.2国家行业地方等标准采用原编号。

    2.安全标准化文件的编制

    2.1生产技术处负责组织编写《安全生产管理制度汇编》,包括《应急救援预案》《岗位安全操作规程》《岗位安全生产责任制》等文件的编写,按照安全标准化的13个要素进行分解,各分厂、处室按照职权范围负责本部门所涉及的安全标准化要素进行安全文件的编写。

    2.2 《安全生产管理制度汇编》至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

    2.3制度内容要符合国家相关法律、法规,标准和规范,应符合本企业的实际,不能照抄照搬。

    2.4制度的编写人员应了解国家相关法律、法规,标准和规范,熟悉本企业的组织架构和管理特点,确保合规性。制度的格式建议包括以下内容:目的、适用范围、规范性引用文件、职责、管理要求、记录等。

    2.5 《岗位安全操作规程》要涵盖本企业的所有岗位(或设备),内容要基于特定的危险源(危害因素)辨识和风险分析评价和控制。其格式建议包括以下内容:目的、范围、主要风险及控制措施、操作规程、安全注意事项、应急处置、附件等。

    2.6应急预案的编写应符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求,应按规定评审,并报安监部门备案。

    3.安全标准化文件的会签

    3.1安全标准化文件草稿编制结束后,生产技术处应将草稿发放到相关部门,或组织相关部门、人员讨论,广泛征求各部门人员的意见。

    3.2各部门人员提出的意见,生产技术处应做好记录,斟酌采纳后融入到其中。

    4.安全标准化文件的审批

    4.1《安全生产管理制度汇编》由生产技术处组织编写,生产技术处负责人审核后报请主管领导,由总经理批准。

    4.2各部门负责编制的安全标准化文件由各单位自行起草,生产技术处负责人审核后报请主管领导,公司总经理批准。

    4.3安全标准化文件在发布前,审核时规定发放范围。

    4.4各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件,报公司总经理批准。

    5.安全标准化文件的发布

    5.1受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。

    5.1.1公司重要安全文件、制度由行政人事处文件发放程序发放,发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门,相关部门应及时查阅,获取存档。

    5.1.2一般的安全文件,由拟定文件部门,按文件发放程序发放,发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门或本部门,相关部门或本部门应及时查阅,获取存档。

    5.2安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记,受控文件应记录发放号,并有文件接收人签名,保留发放记录。

    5.3各分厂编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由行政人事处发放到相关岗位,并组织培训考核,保留记录资料。

    5.4安全标准化文件应以公司正式文件发布。

    5.5各分厂、处室应严格按照安全标准化文件的要求执行。

    6.安全标准化文件的使用

    6.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时,应向办公室办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。补发新文件,分发号不变。

    6.2文件使用人丢失受控文件应向行政人事处报告,说明丢失原因,经原批准人批准后补发新文件。

    6.3行政人事处保存相关《受控文件目录》。

    7.安全标准化文件的评审

    7.1公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程、岗位安全生产责任制的执行情况及适用情况进行全面检查和评估,并编写评估报告。

    7.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的,由使用单位提出,生产技术处负责组织安全标准化文件评审,以确定是否需要修改。

    7.3出现下列情况时,评审工作可以立即开展,确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性:

    7.3.1国家安全生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时。

    7.3.2省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时。

    7.3.3公司新工艺新技术、新装置、新产品和新方法的投入使用时。

    7.3.4当发生事故时,工艺技术材料等发生变更时。

    7.3.5企业发生并购重组时。

    8.安全标准化文件的修订

    8.1制定文件修订的计划,并根据文件评审结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例和绩效评定结果等,对安全生产规章制度及岗位安全操作规程进行修订,确保其有效和适用;

    8.2安全标准化文件需要更改时,应有文件更改人书面说明原因及更改内容;重大更改(如技术等)还应附有充分的理由和依据,经单位负责人签字,文件主管部门审核后,报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时,应报接替其职能的人员批准。

    8.3安全标准化文件经修改后应注明修改状态,自0开始顺序编号,修改页超过2/3时应换版。

    8.4安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。

    9.安全标准化文件的管理

    9.1经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交办公室保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。

    9.2需临时借阅安全标准化文件时,应经安全文件管理部门负责人批准并予以登记,借阅者应在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。

    9.3文件复印和拷贝需填写申请单,由行政人事处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅自打印复印和拷贝。

    公司文件规范管理制度 篇五

    一、一般

    1.技术文件是我们公司的核心秘密,是我们公司持续发展和在市场上坚持强势竞争力的有力保证,公司的技术文件归公司所有。

    2、为规范公司技术文件管理,明确文件编制的准确性、完整性、技术文件编制、签名、变更、保存等相关资料,确保技术文件的准确性和有效管理,特制定本制度。

    3、适用范围:适用于本厂技术文件管理。

    二、技术文件的编制

    1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术文件和技术资料。

    具体包括:

    1)开发计划阶段:计划设计、质量保证概述、设计开发计划书、检查要求

    2)开发设计阶段3360原理图、打印布局、产品编程手册、机械原理图、编程设备刻录文件、可编程设备源代码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计审查记录表

    3)产品调试阶段3360产品调试手册、产品焊接明细表、产品调试记录、产品验证记录

    4)产品维护阶段3360设计开发摘要、软件使用手册、产品使用手册

    2、技术文件的技术要求和数据等必须遵守国家相关标准和规定要求。

    3.技术文件由技术开发部等相关部门编制,各部门要对技术文件的准确性、合理性负责。

    三、提交技术文件

    1.在产品开发的整个周期内,设计师应根据技术文档规范认真完成各文档的编写工作,以确保技术文档的完整性。

    2.在产品开发的每个阶段,设计师都必须及时提交设计文件并保存在公司的服务器上。每当设计文件发生重大更改时,设计师都必须重新提交文件,更新服务器上的文件,确保开发工作的可靠性。

    3、设计文件的提交以starteam为准,设计师 www.shancaoxiang.com 应根据提交的文件类别提交到starteam的相应目录。

    4.对于提交的文件,任何人都不能故意从服务器中删除。

    四、技术文件的保管

    1、各相关负责人负责技术文件的审查和批准。技术文件编制必须严格执行编制、校对、审查三级把关制度。明确各级责任、权利、利益。

    2、技术文档必须在标题栏的编号、名称、日期、设计、校对、审计、批准等栏中签名完备,签名不完善的技术文档不能用于存档。

    3.文件签名分为纸质文件签名、电子文件签名、光盘签名。其中纸质文档签名必须用手写在纸质文档上,电子文档签名必须作为注释签署starteam,光盘签名必须作为一个整体签署光盘封面上的标签。

    4、各种存档文件确认后,签名完成后才能进行存档工作。归档文件应在公司服务器上保留1套2套3360套以供审阅。把一套烤成光盘保管。

    5.应在用于存储归档文件的光盘或其盒子上粘贴标签,标签上应显示光盘的大致信息(如名称、编号、签名信息等)。

    6.归档文件时要填写《设计项目归档资料清单》,对归档文件进行实际完整的规范性检查,合格后才能归档。

    五、技术文件贷款

    1.任何职员不得个人传阅技术文件,不得非法坚持未经授权的文件。

    2.如果工作需要,需要借用技术文件,请要求相关领导批准,并填写《借阅登记表》。然后,您可以获得相应的批准,从公司服务器下载该文件并进行审阅。

    3.对借来的文件不能私自印刷、传阅,不能泄露借来的文件的秘密。

    4.如果有特殊情况,需要将文件转交他人或携带,必须得到相关领导的批准。

    5.查阅文件后,应在相关人员监督下彻底删除贷款文件,并补充整个《借阅文件记录表》。

    六、追究责任

    各部门要严格遵守上述规定,如果因不遵守上述规定而丢失或泄露公司技术文件,公司将根据相关秘密规定受到罚款处罚和公司内部处罚,情节严重的人将保留追究法律责任的权利。

    公司文件规范管理制度 篇六

    一、总则及范围

    为了保持公司技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的完整性,避免混乱,特制定本标准。

    本标准适用于技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的管理。

    二、管理业务与分工

    1.技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

    2.技术员。负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。

    三、管理内容与要求

    1.技术文件的种类

    (1)技术类文件

    由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。

    (2)管理类文件

    由技术部负责的项目的合同;项目资料;项目预算单、决算单等。

    2.文件登记

    (1)技术部必须建立《技术文件管理台账》,掌握技术部全__文件的情况。其台账应包括:编号、名称、数量、文件编制时间。

    (2)文件接收后,技术员应及时对文件进行分类编号并作记录。

    3.文件的归档及保管

    技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管。

    4.文件的借用

    (1)文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。

    5.文件的修改与审批

    (1)当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。

    (2)技术文件确定修改后,由技术部该专业工程师(或专业的业务负责人)填写《设计更改单》。

    《设计更改单》应包括下列内容:

    (a)技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;

    (b)更改理由;

    (c)会审意见、会审签名;

    (d)设计、工艺负责人签名;

    (e)修改内容和修改要求(以图纸和文档形式表现)。

    (3)技术文件的xx与批准

    一般性的内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行xx和签字批准即可。重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术部负责人签字后交公司批准。

    (4)技术员接到《设计更改单》后,应立即着手工作,更改时,必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性(图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记)。

    (5)技术文件的管理应以纸质和电子版形式存档(在登记时应作出标记)。

    公司文件规范管理制度 篇七

    一、目的

    为了规范安全生产文件档案的管理,确保文件档案的完整性、合理性、科学性,使其为今后工作开展提供参考资料和文献,特制定本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于与公司安全生产有关的文件档案的管理。

    三、职责

    1、安保部负责制定本制度,并负责综合监督管理。

    2、各部门负责本部门文件档案的管理,并负责监督检查和考核;

    3、各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管,并适时将安全生产档案上报公司安全职能部门备案。

    四、内容

    1、文件资料的收集

    安全生产文件档案内容如下:

    (1)国家有关安全生产法律法规、标准规范及其它要求;

    (2)上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等;

    (3)公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、住建指示材料等;

    (4)安全生产工作计划、总结、报告等;、

    (5)各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等;

    (6)供应商、承包商、施工单位相关材料等;

    (7)安全设施检测、检验报告、记录等;

    (8)食品安全、职业卫生评价报告等;

    2、立卷归档

    (1)、文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷,保证的齐全、完整,能反映安全生产主要情况,以便保管和利用;

    (2)、应根据文件资料的重要性,立案时间分永久、长期和短期三种,进行时间整理、分类归档;

    (3)、安保部在每年1月份前对上年度的文件资料进行归档,统一保存;

    (4)、各种文件资料按一定特征进行排列和系统化,应层次分明、编写页码、标定卷内文件资料目录;

    (5)、不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理,单独立卷;

    3、档案保管

    (1)、档案应入架、科学排列,避免暴露和捆扎堆放;

    (2)、应采取防潮、防虫措施,防止档案损坏;

    4、档案借阅

    (1)、文件资料档案借阅,必须履行借阅手续,借阅档案要注意保护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还,到期不能归还者,要说明情况,并办理续借手续;

    (2)、借阅的档案要注意保密,未经许可,不得随意公开、发表或转借他人;

    (3)、归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记本上注销;

    5、档案销毁

    对于过期并失去保存价值的文件资料,经单位领导批准,可以定期销毁,必要时做好销毁记录;

    五、相关记录

    《文件档案清单》

    六、本制度由安保部制定并负解释,自发布之日起实施。

    公司文件规范管理制度 篇八

    1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。

    2.文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识,文件更改幅度较大时,予以换版。换版文件下发后,必须将原文件由行政部收回,以保证使用有效版本。

    3.文件领用者,因文件丢失或者损坏需要领用新文件时,到行政部填写《文件处理单》,经常务副总审核、批准后方可领用。

    4.文件管理者、文件持有者要派专人管理文件,并保持文字清晰,外来借阅者需填写《文件借阅登记表》,经常务总经理批准后方可借阅。

    5.作废文件销毁时,由该部门填写《文件处理单》,由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

    6.质量记录的格式和内容由使用部门设计,行政管理部门审查批准,统一编号控制。质量记录表需要更改时,仍由原审批部门审批。

    7.质量记录填写:要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改,如有失误或者计算错误时,在改动处划改并签名。

    8.质量记录的借阅:外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅,公司人员经行政部部长批准后,办理借阅手续。

    9.质量记录的管理和保存:质量记录由本部门制定专人负责保管,注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

    10.各类质量记录由各部门指定专人手机、整理分类并装订,行政部负责归档并规定期限保存。

    11.质量记录销毁:对于超过保存期的质量记录,由行政部和使用部门负责签字,包常务副总审核批准后,进行销毁并填写《质量记录销毁清单》,需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

    12.行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。并留有记录,填写《监督检查记录》,发现问题及时进行纠正。

    阅读是学习,摘抄是整理,写作时创造。山草香为大家分享的8篇公司文件规范管理制度就到这里了,希望在公司文件管理制度的写作方面给予您相应的帮助。

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